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营口市老边区新闻传媒中心 2025年度部门预算

发布时间:2025-01-25

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第一部分  老边区新闻传媒中心预算公开管理文件

第二部分    老边区新闻传媒中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    老边区新闻传媒中心2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年老边区新闻传媒中心预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

关于《营口市老边区文化旅游和广播电视局

部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

(营边文旅广电〔2025〕3号)

老边区新闻传媒中心、老边区青少年业余体育学校:

为推进和规范预决算信息公开工作,提高预决算的公开性和透明度,强化社会监督,促进依法理财,我们制定了《营口市老边区文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:营口市老边区文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理办法(试行)

 

营口市老边文化旅游和广播电视局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我单位实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于部门各科室预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责部门预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开我局部门预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在区政府门户网站“预算决算”专栏进行公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条 经区财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 老边区新闻传媒中心概况

 

一、 部门职责

一、贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于新闻宣传工作的方针政策,正确引导社会舆论,制定年度或一个时期宣传工作的宣传口径和报道计划,并负责检查宣传质量和宣传任务的完成情况,监督检查全区广播电视系统执行宣传方针和宣传纪律情况;对全区广播台(站)、有线电视台、卫星地面接收设施实行行业管理;负责编制全区城乡广播、有线电视网的建设、发展规划,并组织实施;负责全区广播电视技术的开发、引进、推广和应用;贯彻执行国家省、市有关广播电视技术的政策、法规、标准及规程;对所属企事业单位的资产、财务和经营活动进行宏观管理;会同有关部门做好对广播电视台播出、发射、转播等要害部位及设施的安全保卫工作。

二、发展和繁荣电影事业,满足广大人民群众文化生活需求,促进社会主义政治文明、物质文明和精神文明的文化建设。

贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准,从事全区农村电影“2131”工程农村公益电影的管理和相关服务工作及城镇街道公益电影放映。

承担区委、区政府赋予的对全区电影工作的行政管理和放映宣传管理职能,依照《电影管理条例》依法管理全区电影市场以保证向广大人民群众提供内容健康、有益向上的电影节目。

负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村公益电影放映工作的实施。

指导基层电影队伍建设,负责电影专项资金的收纳和管理。

做好市场调查,积极开发项目,提高老边区电影公司的社会效益。

三、组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。具体有文艺宣传、文艺活动组织、相关培训、镇村级文化站(室)业务指导、群众理论研究、文艺作品出版、文化交流以及民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

四、保存人类文化遗产:图书馆是保存人类文化遗产的需要,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。开展社会教育:现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。传递科学情报:图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物资条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。开发智力资源:图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对文献资源的开发、加工、处理并且提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。提供文化娱乐:图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活。

二、机构设置

本部门为纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

第三部分 老边区新闻传媒中心2025年部门预算

情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1055.48万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入1055.48万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算1055.48万元,其中:

1.基本支出859.08万元;

2.项目支出196.4万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金196.4万元。

2025年预算收支比上年减少24.21万元,增减变化的主要原因为有人员变动。

二、部门管理专项资金情况

2025年,老边区新闻传媒中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年老边区新闻传媒中心为事业单位,机关运行经费0万元。

四、政府采购情况

2025年老边区新闻传媒中心无政府采购情况。

五、“三公”经费预算情况

2025年,老边区新闻传媒中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为9万元,与上年无变化。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年无变化。

2.公务接待费0万元,与上年无变化。

3.公务用车购置及运行费9万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年无变化;公务用车运行费9万元,与上年无变化。

 

财政拨款预算“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

金额

2024年

2025年

合计

9

9

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

9

9

六、国有资产占用情况

老边区新闻传媒中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,老边区新闻传媒中心2025年应编制整体绩效目标共0个,实际编制整体绩效目标共0个,编制整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个,涉及资金196.4万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

......

 


 

第五部分 2025年营口市老边区新闻传媒中心预算批复表

 

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